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Alta facturas de compra en Vestanube

Para dar de alta una factura a un proveedor en Vestanube debe entrar en el menú Compras > Facturas > Nueva factura

Para anotar una factura de proveedor es obligatorio rellenar el proveedor y los artículos.

Recuerde revisar antes de finalizar su factura que tiene la serie adecuada creada y seleccionada.

Vea el siguiente artículo cómo crear series: https://www.solinsur.net/publicacion/33-crear_series_de_compra_y_venta_para_solincloud_y_vestanube

Recuerde que las facturas sí afectan al stock de su almacén.

Los campos que componen el factura son:

Número: El número podrá ser seleccionado manualmente o dejarlo automático que será lo habitual.

Proveedor: Seleccione su proveedor, si aún no está dado de alta pulse el botón   .

Nº documento proveedor: Permitirá rellenar el número del documento de su proveedor (es un campo alfanumérico).

Para ver como dar de alta un proveedor vea el siguiente artículo: https://www.solinsur.net/publicacion/26-alta_proveedor_en_solincloud_y_vestanube

Cif: Se rellenará automáticamente al seleccionar el proveedor.

Teléfono: Se rellenará automáticamente al seleccionar el proveedor.

Forma de pago: Cargará la forma de pago que tenga el proveedor por defecto en su ficha.

Almacén: Cargará por defecto el almacén que tenga configurada en su empresa.

Para ver como configurar su almacén por defecto vea el siguiente artículo:  https://www.solinsur.net/publicacion/34-alta_almacen_solincloud_y_vestanube

El siguiente paso será cargar las líneas de su factura:

Referencia: Aquí reconocerá la referencia del producto, el código del fabricante o el código de barras.

Nombre: Escriba el nombre de su producto completo o parcial, una vez lo localice selecciónelo de la lista.

Cantidad: Indique aquí la cantidad pedida.

Precio: Por defecto cargará el precio de coste de la ficha del producto.

Dto: Si su proveedor le aplica algún descuento aquí podrá anotarlo.

Dto2: Le permite indicar un segundo descuento.

Importe: Se calculará automáticamente según los otros valores.

Impuestos: Aquí cargará el valor del impuesto que tenga en la ficha del producto.

Tasa: Indique si tiene algún tipo de tasa.

Actualiza Pvps: Si activa esta casilla automáticamente el sistema actualizará el PVPS (sin impuestos) del producto con los valores que indique en cada tarifa.

Actualiza Costes: De igual manera si tiene activa esta casilla y ha modificado el precio de coste del producto, se actualizará la ficha.

Al seleccionar el artículo deseado se abrirá la tabla de tallas y colores para seleccionar las combinaciones deseadas. En nuestro ejemplo hemos marcado dos unidades de la talla S en color Amarillo y una de la talla M en color Azul Claro.

 

Por último, en el pie del documento tendrá disponibles varias pestañas:

Pestaña Pie de documento

Las bases imponibles

Descuentos al total del pedido:

Podrá indicar un descuento por % al total del pedido.

También podrá indicar el descuento por cantidad en lugar de por porcentaje.

Portes: Podrá indicar la cantidad de portes aplicada al pedido.

Pestaña Pagos

Podrá insertar la previsión de pagos, añada tantos como necesite, pudiendo seleccionar la forma de pago, fecha y la cantidad del mismo.

Pestaña Observaciones

Anote cualquier observación que quiera en el pedido.

Si desea que estas observaciones se impriman en su documento de pedido avísenos para incluirlo en la impresión.

Pestaña documentos

Aquí podrá adjuntar documentos de interés para el pedido.

 

¡Nos vemos en la siguiente entrada!

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